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2017年度韶关市社会科学联合会决算公开

来源:本网发表日期:2018-07-23

                                                                                                           

 

第一部分   韶关市社会科学联合会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

 

第二部分   韶关市社会科学联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   韶关市社会科学联合会2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   韶关市社会科学联合会概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,市社科联2017年决算组成单位共1个,内设机构1个,为办公室,无下属单位。

(二)部门主要职责

市社科联是市委、市政府领导下的群众性社会科学学术团体。主要职责:贯彻执行党和政府在哲学社会科学研究方面的方针、政策,繁荣哲学社会科学事业;指导和协调市属社会科学学会(协会、研究会)和各县(市、区)社科联开展活动;组织全市社会科学研讨活动和优秀社科成果评奖活动;加强同全国各地社会科学界的联系、交流;主办我市向全国学术界交流刊物《粤北论丛》(现为《韶风》);承办市委市政府和市委宣传部交办的其它事项。

 

第二部分   韶关市社会科学联合会2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

第三部分   韶关市社会科学联合会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

韶关市社会科学联合会2017年度总收入322.53万元,其中本年收入322.53万元。具体情况如下:

1财政拨款收入255.4万元,比上年决算数减少185.2万元,下42%。主要原因:一是专项经费缩减,二是三公经费及行政运行费用压缩

 2.上级补助收入0万元,上年决算数持平,无增减变化。主要原因:没有上级补助收入。

3.事业收入0万元,上年决算数持平,无增减变化。主要原因:没有事业收入。

4.经营收入0万元,上年决算数持平,无增减变化。主要原因:没有经营收入。

5.其他收入67.13万元,比上年决算数增加63.9万元,增长1978%。主要原因:一是收到省社科联转入的科普周活动经费,二是收到市财政局从财政存量资金中下达的往年项目经费。

(二)年度支出总体情况

韶关市社会科学联合会2017年度总支出322.53万元,其中本年支出322.53万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出27.18万元,主要用于单位日常经费开支,比年决算数减少15.92万元,下降36.94%,主要原因是减少日常办公经费支出

2.科学技术(类)支出233.21万元,主要支出项目有市委市政府重点课题的立项、开展社科普及工作、开展韶关市哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)评选,年决算数减少15.19万元,下降6.1%,主要原因是本年度项目数比去年少,导致项目经费减少

3.文化体育与传媒(类)支出25万元,主要支出项目为市委市政府重点委托课题及社科规划推广经费,年决算数减少42.96万元,下降63.2%,主要原因是今年项目经费减少。

4.社会保障和就业(类)支出32.81万元,主要支出项目机关事业单位养老保险缴费,比年决算数减少19.73万元,下降37.6%,主要原因是养老保险并轨,退休人员退休金转由社保发放 

5.住房保障(类)支出4.33万元,主要支出项目为住房公积金,比年决算数减少0.13万元,下降2.9%,主要原因是住房公积金决算支出的减少

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市社会科学联合会2017年度财政拨款收入合计255.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入255.4万元,比年初预算数增加16.5万元,增长6.9%主要原因是新增住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市社会科学联合会2017年度财政拨款支出合计255.4万元。其中:一般公共预算财政拨款支出255.4万元,比年初预算数增加16.5万元,增长6.9%主要原因是新增住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算持平。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入

分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)27.18万元,主要用于单位日常公用经费开支科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)58.08万元,主要用于开展市委市政府重点委托课题,社科规划项目资助课题,与省级社科研究基地和社科类学会开展活动;科学技术(类)社会科学(款)108万元,主要用于第三届哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)评审会议费用及奖金、编印地方特色文化研究书籍、举办社科普及系列活动;文化体育与传媒(类)文化(款)25万元,主要用于2017年社科规划课题立项经费2016年社科规划课题结项经费社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)32.81万元,主要用于缴纳单位离退休人员的离退休费及各项生活补贴,以及机关事业单位基本养老保险;住房保障(类)住房改革(款)4.33万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市社会科学联合会2017年度三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元,完成预算5.4万元的86.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元,完成预算2.9万元的94.8%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算2.5万元的76%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.26万元,下降5.3%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降5.2%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降5.5%。因公出国(境)费支出与上年一致的主要原因是没有因公出国境事项;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强对公务车辆的管理,规范用车程序,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,占59%;公务接待费支出1.9万元,占41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.75万元,2017年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于保障公务活动出行需要

3.公务接待费支出1.9万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待20次,接待人数共250人。主要包括省社科联领导、专家来韶调研;江门社科联领导来韶交流;省社科专家领导来韶参会等

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出23.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加11.21万元,增长87.8%。主要原因一是市财政提高了人员经费标准:二是增加了其他商品和服务支出。其中办公1.64万元、手续费0.05万元、邮电费0.6万元、差旅费1.64万元、会议费0.75万元、培训0.1万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出11.73万元

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                 附: 2017年度韶关市社会科学联合会决算公开表.xls